為進一步推進內(nèi)部控制體系建設,切實提高風險防范能力,有效促進公司內(nèi)部控制目標的實現(xiàn),4月初,城投公司開展內(nèi)部控制自評工作。
德勤會計師事務所圍繞人力資源管理、資金管理、采購與付款、資產(chǎn)管理和合同管理等方面,對相關評價點按照控制頻率抽取了大量樣本,對日常經(jīng)營管理中存在的內(nèi)控漏洞客觀地予以反映并給出了整改建議。各部室相關負責人就內(nèi)控漏洞逐一進行了討論,并根據(jù)德勤公司建議,結(jié)合公司實際情況,給出了具體的整改方案。
通過此次內(nèi)控自評工作,真實客觀地反映了公司的內(nèi)部控制狀況,進一步完善和優(yōu)化了流程設計,為公司規(guī)范化管理夯實根基。